Auditor Interno
CurrentEvaluar la efectividad del sistema de control interno de la Firma e identificar oportunidades de mejora con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas locales y globales de KPMG.
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Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez is listed as Apoyo a la entidad en la evaluación de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno con el propósito de fortalecer el sistema de control interno. at KPMG en Colombia, a with 824 employees, based in Bogota, D.c., Colombia. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez.
Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez previously worked as Auditor Interno at Kpmg En Colombia and Perito Contable Tributario at Diaco S.A.. Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez holds Contadora Pública, Contaduría from Universidad De La Salle.
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Auditor Interno en KPMG en Colombia desde febrero de 2019, anteriormente me desempeñé como Contralora General en Porvenir S.A. Cuento con amplia experiencia en la planeación, dirección y control del proceso de auditoría interna evaluando la eficiencia y efectividad del sistema de control interno de la Organización, liderando equipos de trabajo multidisciplinarios y emitiendo reportes a la Alta Dirección.Conocimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoria Interna, Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
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Evaluar la efectividad del sistema de control interno de la Firma e identificar oportunidades de mejora con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas locales y globales de KPMG.
Bogotá D.C., Colombia
Contrato por prestación de servicios con el fin de emitir un dictamen contable sobre el impuesto de renta años gravables 2011 y 2012
Bogotá D.C., Colombia
Responsable de planear, dirigir y controlar la función de Auditoría Interna cuyas principales funciones desempeñadas consistían en:- Elaborar el plan anual de auditoría y presentarlo para aprobación al Comité de Auditoría, realizar seguimiento y velar por su cumplimiento.- Liderar un equipo de 14 personas a cargo.- Emitir informes periódicos al Comité de Auditoría y a la Administración.- Administrar el presupuesto del área.- Elaborar y presentar a la Junta Directiva informe de la evaluación de la efectividad y adecuación del Sistema de Control Interno.Logros- Implementar el esquema de auditoría continua disminuyendo en más del 60% el tiempo de ejecución de algunas pruebas o revisiones.- Optimizar el modelo de seguimiento a las auditorías del plan de trabajo.
Bogotá D.C., Colombia
Encargada de la dirección, coordinación y supervisión del equipo de Auditoría Interna, desarrollando las siguientes actividades:- Participación en la elaboración del plan de trabajo de Auditoría Interna.- Distribución de las actividades para evaluar el Sistema de Control Interno de los diferentes procesos de la Compañía, incluyendo los Sistemas de Administración de Riesgo (SARO, SARLAFT, SARM, SARL), el Sistema de Atención al Consumidor – SAC, y las evaluaciones de diseño y efectividad de los controles SOX. - Acompañamiento y orientación permanente al equipo de trabajo para el desarrollo de las actividades, liderando un equipo de 10 personas. - Supervisión y seguimiento de las auditorías con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades, la calidad de los resultados y papeles de trabajo. Logros- Establecer la metodología de auditoría y el manual de referencia del auditor.- Fortalecer la actividad de la auditoría interna mediante la implementación de actividades y controles para el desarrollo de la función.- Implementar una herramienta para el seguimiento a los planes de acción y la documentación de las Auditorías.
Ejecución de pruebas de auditoría relacionadas con el proceso de Inversiones (Front, Middle y Back Office): Monitoreo de comunicaciones de la Mesa de Dinero, verificar el cumplimiento de operaciones, y revisiones específicas para evaluar el cumplimiento de políticas y procedimientos para la gestión de la tesorería.Evaluación de los Sistemas de Administración de Riesgo de Mercado y de Liquidez.Seguimiento a los potenciales conflictos de interés y a la implementación de los planes de acción definidos por los líderes de proceso producto de las auditorías realizadas.Logros- Emitir el Estatuto de Auditoria Interna. - Elaborar un programa para consolidar los trabajos de auditoría con el fin de permitir emitir una opinión sobre el cumplimiento de las políticas y directrices establecidas en el Manual de Inversiones.
Bogotá D.C., Colombia
Mi experiencia inicial en la Firma se llevó a cabo en Revisoría Fiscal y posteriormente fui seleccionada para participar como Auditor Junior en la creación de una nueva línea de negocios denominada Compliance que se dedica a la ejecución de auditorías externas de gestión, auditorías de cumplimiento incluida la Ley Sarbanes Oxley - SOX y en general auditorías especiales, el último cargo desempeñado fue Consultor. Principales clientes:Syngenta Crop Protection S.A. Ecuador, Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. E.S.P., EPM Bogotá S.A. E.S.P., Gases del Norte del Valle S.A., E.S.P., Financiera América S.A., Auditoria General de la República, Instituto Nacional de Vías, Compañía Colombiana Automotriz, Eternit de Colombia S.A., Ford Motor de Colombia, Saint Gobain de Colombia S.A., SOFASA S.A., Computec S.A., Renault Venezuela C.A., Automotores y Anexos S.A. (Ecuador). Logro- Formar a los Auditores sobre los fundamentales de los concesionarios de Renault.- Identificar oportunidades de mejora en los procesos con alcance SOX en Syngenta Ecuador.
Bogotá D.C., Colombia
Responsable por la coordinación del departamento de Contabilidad y supervisión del equipo de trabajo de la Empresa, emisión de estados financieros y proyecciones financieras para la Gerencia y otras entidades de Control, liquidación de impuestos, análisis y revisión de las cuentas del balance general y del estado de resultados.Logros- Implementar un modelo de reporte para el seguimiento financiero por pizzería.
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Yina María Cepeda Rodriguez
Colleague at Kpmg En ColombiaBogota, D.C., Capital District, Colombia
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CH
Carmen Hilda Benítez Lambraño
Colleague at Kpmg En ColombiaBogota, D.C., Capital District, Colombia
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LG
Luis G. Morán Q.
Colleague at Kpmg En ColombiaBarranquilla, Atlántico, Colombia
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EM
Estefanía Mesa
Colleague at Kpmg En ColombiaBogota, D.C., Capital District, Colombia
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EA
Estefania Avila Gonzalez
Colleague at Kpmg En ColombiaBogota, D.C., Capital District, Colombia
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DH
Diego Hernán Mosquera Salamanca
Colleague at Kpmg En ColombiaBogota, D.C., Capital District, Colombia
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AD
Amarilio Damasceno
Colleague at Kpmg En ColombiaColombia
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AL
Angie Lorena L.
Colleague at Kpmg En ColombiaCali, Valle Del Cauca, Colombia
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FV
Fernanda Velazco
Colleague at Kpmg En ColombiaBogota, D.C., Capital District, Colombia
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EL
Elmer Leon
Colleague at Kpmg En ColombiaBogota, D.C., Capital District, Colombia
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Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez works for KPMG en Colombia.
Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez is listed as Apoyo a la entidad en la evaluación de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno con el propósito de fortalecer el sistema de control interno. at KPMG en Colombia.
Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez is based in Bogota, D.c., Colombia while working with KPMG en Colombia.
Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez has worked for Kpmg En Colombia, Diaco S.A., Porvenir Pensiones Y Cesantías, Pricewaterhousecoopers, and Grasot Ltda. - Jeno’S Pizza.
Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez's colleagues at KPMG en Colombia include Yina María Cepeda Rodriguez, Carmen Hilda Benítez Lambraño, Luis G. Morán Q., Estefanía Mesa, and Estefania Avila Gonzalez.
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Ruby Marcela Cuéllar Bohórquez holds Contadora Pública, Contaduría from Universidad De La Salle.
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